阳泉市应急管理局

阳泉市防震减灾中心2020年度部门决算
发布日期:2021-10-28 发布机构:应急局
 阳泉市防震减灾中心2020年度部门决算 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项一一做成目录)

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻落实国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准,贯彻落实市委市政府及上级业务管理部门防震减灾决策部署。协助编制全市防震减灾规划,指导全市地震灾害风险调查、评估 和服务工作。组织实施全市地震预测预警工作,组织实施全市地震监测预警台网规划、建设、维护工作。负责全市地震监测、信息网络、地震信息节点、数字台网与前兆台的建设、运行、维护和管理工作,依法保护地震监测设施和观测环境。负责全市地震预测预报工作,组织全市地震宏微观异常落实和震情跟踪,组织全市震情会商,提出防范措施,承担地震观测数据分析处理任务,承担重大活动和重要时段地震安全保障任务。组织开展地震小区划、地震活动断层探查工作及其结果应用的指导工作。负责地震灾害风险区划工作,负责地震应急基础数据收集、整理、上报工作和地震应急指挥技术支撑系统的规划、建设、维护工作承担震后地震速报、震情信息收集报送、地震现场震情监测,协助做好烈度评定、灾害调查与损失评估工作。会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育工作,提高社会防震减灾意识,配合做好辖区内涉震舆情与处置工作。指导各县区的防震减灾中心工作。

 

二、机构设置情况

阳泉市防震减灾中心为正县级建制,公益一类、全额拨款事业单位,隶属阳泉市应急管理局,无下属机构。内设机构6个,规格均为正科级,分别是:综合协调科(办公室)、党务办公室、科技监测科、震害防御科、减灾救灾科、宣传教育科。

第二部分  2020年度部门决算报表

附件1:阳泉市防震减灾决算公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计301.12万元、支出总计452.93万元。与2019年相比,收入总计减少60.4万元,下降16.71%,主要原因是项目经费减少;支出总计增加26.08万元增加6.11%。主要原因是上年结转项目支出增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计301.12万元,其中:财政拨款收入301.12万元,占比100%.

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计452.93万元,其中:基本支出264.7万元,占比58.44%;项目支出188.23万元,占比41.56%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计301.12万元、支出总计340.53万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少60.4万元,下降16.71%,财政拨款支出总计减少75.21万元,下降18.1%。主要原因是项目经费减少故支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出340.53万元,占本年支出合计的75.18%。与2019年相比,财政拨款支出减少75.21万元,下降18.1%。主要原因是项目经费减少故支出减少。其中,人员经费226.73万元,占比66.58%,日常公用经费42.39万元,占比12.45%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出340.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出0.97万元,占0.28%;社会保障和就业(支出21.87万元,占6.42%;卫生健康(支出10.08万元,占2.96%;住房保障支出16.41万元,占4.82%;灾害防治及应急管理(支出291.21万元,占85.52%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算301.12万元,支出决算340.53万元,完成年初预算的113.09%。其中:一般公共服务支出年初预算0.97万元,支出决算0.97万元完成年初预算的100%,用于党建活动经费。较2019年决算减少0.71万元,下降42.26%,主要原因2019年支出包含上年结转社会保障和就业支出年初预算21.87万元,支出决算21.87万元完成年初预算的100%,用于基本养老保险缴费支出。较2019年决算减少1.57万元,下降6.7%,主要原因2019年底有一人调出卫生健康类支出年初预算10.08万元,支出决算10.08万元完成年初预算的100%,用于缴纳职工基本医疗保险。较2019年增加2.12万元,增加26.63%,主要原因是缴费基数增加。住房保障类支出年初预算16.41万元,支出决算16.41万元完成年初预算的100%,用于缴纳职工住房公积金。较2019年增加0.53万元,增加3.34%,主要原因是缴费基数增加。灾害防治及应急管理支出年初预算251.79万元,支出决算291.21完成年初预算的115.66%,用于机关人员和日常公用经费、三郊地震台运行维护费、防震减灾宣传、精准扶贫人员工作经费及生活补助和地震监测预警中心和办公楼搬迁经费。较2019年减少75.58万元,减少20.61%,主要原因是项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出264.7万元,其中:人员经费222.32万元主要包括人员工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金补助缴费、其他社会保障缴费以及退休人员取暖费等公用经费42.39万元,主要包括维持机关运行的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修维护费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元,支出决算0万元,完成预算的0%,比2019年减少1.82万元,下降100%,主要原因是:2020年公车上交公车平台,无公务接待费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年公车上交公车平台且无公务接待故无三公经费

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出42.39万元比2019年增加8.48万元,增长25%。主要原因是:2020年办公地址搬迁造成办公经费有所增长

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额11.3万元,其中:政府采购货物支出11.3万元。政府采购授予中小企业合同金额11.3万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额11.3万元,占政府采购支出总额的100%.

(三)国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本部门无公务用车单价50万元(含)以上的通用设备,单价100万元(含)以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我中心组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的5.27%。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

     阳泉市防震减灾项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年组织或参与了19场次防震减灾科普宣传活动;二是发放宣传品、知识手册等宣传资料逾2万份。发现的主要问题及原因:建议提高预算审批和资金到位效率。下一步改进措施:提前积极申请预算资金

 附件2:2020年度阳泉市防震减灾宣传项目绩效自评表

(3)部门评价项目绩效评价结果。

附件3:《阳泉市防震减灾中心绩效评价结果》

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

 

 

 

附件1:阳泉市防震减灾决算公开表

一、收入支出决算总表


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:阳泉市防震减灾中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,011,174.17

一、一般公共服务支出

32

9,700.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

218,749.56

 

9

 

九、卫生健康支出

40

100,759.44

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

164,064.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

4,036,011.83

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,011,174.17

本年支出合计

58

4,529,284.83

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,518,110.66

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

4,529,284.83

总计

62

4,529,284.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:阳泉市防震减灾中心

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,011,174.17

3,011,174.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9,700.00

9,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

9,700.00

9,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

9,700.00

9,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

218,749.56

218,749.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

218,749.56

218,749.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

218,749.56

218,749.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

100,759.44

100,759.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

100,759.44

100,759.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

100,759.44

100,759.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

164,064.00

164,064.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

164,064.00

164,064.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

164,064.00

164,064.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2,517,901.17

2,517,901.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

2,517,901.17

2,517,901.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240501

  行政运行

2,153,754.18

2,153,754.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240504

  地震监测

275,766.99

275,766.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240506

  地震灾害预防

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240599

  其他地震事务支出

48,380.00

48,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:阳泉市防震减灾中心

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,529,284.83

2,647,027.18

1,882,257.65

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9,700.00

9,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

9,700.00

9,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

9,700.00

9,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

218,749.56

218,749.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

218,749.56

218,749.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

218,749.56

218,749.56

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

100,759.44

100,759.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

100,759.44

100,759.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

100,759.44

100,759.44

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

164,064.00

164,064.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

164,064.00

164,064.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

164,064.00

164,064.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

4,036,011.83

2,153,754.18

1,882,257.65

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

4,036,011.83

2,153,754.18

1,882,257.65

0.00

0.00

0.00

2240501

  行政运行

2,153,754.18

2,153,754.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2240504

  地震监测

669,921.65

0.00

669,921.65

0.00

0.00

0.00

2240506

  地震灾害预防

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

2240510

  防震减灾基础管理

1,123,956.00

0.00

1,123,956.00

0.00

0.00

0.00

2240599

  其他地震事务支出

48,380.00

0.00

48,380.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:阳泉市防震减灾中心

 

 

 

金额单位:元

    入

    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,011,174.17

一、一般公共服务支出

33

9,700.00

9,700.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

218,749.56

218,749.56

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

100,759.44

100,759.44

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

164,064.00

164,064.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

2,912,055.83

2,912,055.83

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,011,174.17

本年支出合计

59

3,405,328.83

3,405,328.83

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

394,154.66

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

394,154.66

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,405,328.83

总计

64

3,405,328.83

3,405,328.83

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

部门:阳泉市防震减灾中心

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,405,328.83

2,647,027.18

758,301.65

201

一般公共服务支出

9,700.00

9,700.00

0.00

20132

组织事务

9,700.00

9,700.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

9,700.00

9,700.00

0.00

208

社会保障和就业支出

218,749.56

218,749.56

0.00

20805

行政事业单位养老支出

218,749.56

218,749.56

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

218,749.56

218,749.56

0.00

210

卫生健康支出

100,759.44

100,759.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

100,759.44

100,759.44

0.00

2101101

  行政单位医疗

100,759.44

100,759.44

0.00

221

住房保障支出

164,064.00

164,064.00

0.00

22102

住房改革支出

164,064.00

164,064.00

0.00

2210201

  住房公积金

164,064.00

164,064.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

2,912,055.83

2,153,754.18

758,301.65

22405

地震事务

2,912,055.83

2,153,754.18

758,301.65

2240501

  行政运行

2,153,754.18

2,153,754.18

0.00

2240504

  地震监测

669,921.65

0.00

669,921.65

2240506

  地震灾害预防

40,000.00

0.00

40,000.00

2240599

  其他地震事务支出

48,380.00

0.00

48,380.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

部门:阳泉市防震减灾中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

2,155,913.52

2,154,783.52

302

商品和服务支出

948,256.11

423,851.46

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30101

基本工资

841,524.00

841,524.00

30201

办公费

43,310.99

38,460.99

30701

国内债务付息

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30102

津贴补贴

584,629.52

584,629.52

30202

印刷费

1,266.00

1,266.00

30702

国外债务付息

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

30103

奖金

167,027.00

167,027.00

30203

咨询费

4,000.00

4,000.00

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

30205

水费

489.22

489.22

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

218,749.56

218,749.56

30206

电费

4,464.83

4,001.84

30901

房屋构筑物构建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30207

邮电费

9,088.41

7,588.41

30902

办公设备购置

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

职工基本医疗保险缴费

100,759.44

100,759.44

30208

取暖费

21,259.40

21,259.40

30903

专用设备购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

物业管理费

57,500.00

57,500.00

30905

基础设施建设

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30112

其他社会保障缴费

12,560.00

11,430.00

30211

差旅费

4,239.00

4,239.00

30906

大型修缮

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

住房公积金

164,064.00

164,064.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

30213

维修(护)费

502,851.66

35,290.00

30908

物资储备

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

66,600.00

66,600.00

30214

租赁费

0.00

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31204

费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

111,392.20

68,392.20

30215

会议费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31205

利息补贴

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30302

退休费

61,552.20

61,552.20

30217

公务接待费

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

30999

其他资本性支出

0.00

────

31302

对社会保障基金补助

0.00

────

30304

抚恤金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

310

资本性支出

189,767.00