阳泉市统计调查监测中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
建立和完善高质量发展考核监测评价制度和指标体系并组织实施;组织负责收集、整理和提供高质量发展考核监测的统计数据;承担和组织实施区域内规模以下企业抽样调查、新兴服务业统计调查;开展区域内城乡居民生活状况、小型企业和农村社会经济等领域的补充调查;开展专题分析和综合分析,提交监测分析报告;承担全市范围内统计市场和民意调查项目的方案设计、项目管理和组织实施工作;配合和组织实施地方重要统计数据的临时性调查。
二、机构设置情况
本决算包含机构情况如下表:
序号 |
所属单位名称 |
1 |
阳泉市统计调查监测中心 |
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计229.25万元、支出总计229.25万元。本单位为2021年度事业单位改革重新组合单位,没有2020年决算数据,因此无法与2020年数据相比。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计229.25万元,其中:财政拨款收入229.25万元,占比100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计229.25万元,其中:基本支出229.25万元,占比100%;无项目支出、缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计229.25万元、支出总计229.25万元。本单位为2021年度事业单位改革重新组合单位,没有2020年决算数据,因此无法与2020年数据相比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出229.25万元,占本年支出合计的100%。其中,人员经费225.71万元,占比98.5%,日常公用经费3.54万元,占比1.5%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出229.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出173.4万元,占75.6%。财政拨款支出按支出功能分类,包括一般公共服务支出173.4万元。卫生健康(类)10万元;社会保障和就业(类)25.5万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算223.1万元,支出决算229.25万元,完成年初预算的102.8%。其中:一般公共服务支出年初预算173万元,支出决算173万元,完成年初预算的100%,用于机关运行所需人员及公用等的各项支出。事业运行支出年初预算172.5万元,支出决算数172.5万元,完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为25.5万元,支出决算数25.5万元,完成预算100%。行政事业单位医疗年初预算数为10万元,支出决算数为10万元,完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出229.25万元,其中:人员经费225.7万元,主要包括工资福利支出225.3万元和对个人和家庭的补助0.4万元。工资福利支出包括:基本工资44.1万元、津贴补贴39.7万元、奖金20.4万元、养老保险缴费21.8万元、基本医疗保险费缴费10万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金20.3万元。对个人和家庭补助包括:退休费0.42万元。公用经费3.54万元,主要包括商品和服务支出3.54万元。其中办公费0.2万元、工会经费2.67万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度本单位无“三公”经费收入和支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度本单位无“三公”经费收入和支出。
1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次,无开支内容。
2、公务用车购置及运行费年初预算为0% ,支出决算为0万元,完成年初预算的0。
3、公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因为:本年没有接待任务。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门无车辆。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:决算表