阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区基本建设管理处2020年部门决算信息公开
发布日期:2021-09-10 发布机构:高新区基本建设管理处

  第一部分 概况  

  一、本部门职责 

  阳泉经济技术开发区基本建设管理处为自收自支事业单位,主要职责:规范建筑市场,为保证工程质量提供监督检验保障。招投标管理、工程质量监督、施工现场安全监督、执法检查、施工许可证发放。      

  二、机构设置情况 

  阳泉经济技术开发区基本建设管理处为公益一类事业单位,人员情况:设立岗位5个,现有在职在岗人员7名。其中:主任1名、副主任1名、职员3名、辅助性岗位2名。  

  第二部分  2020年度部门决算报表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  (本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据) 

  十、部门决算公开相关信息统计表  

  第三部分 2020年度部门决算情况说明  

  一、收入支出决算总体情况说明  

  2020年度收入总计2.1万元,支出总计1.96万与2019年相比收入减少130.34下降98.41%;支出减少127.19万元,下降98.48%。收入支出减少的主要原因为人员、项目经费减少。 

  二、收入决算情况说明  

   2020年度收入总计2.1万元其中:财政拨款收入2.1万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收 0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占 0%。 

  三、支出决算情况说明  

  2020年度支出总计1.96元。其中:基本支出1.96万元,占比100%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2020年度收入总计2.1万元,支出总计1.96万与2019年相比收入减少130.34下降98.41%;支出减少127.19万元,下降98.48%。收入支出减少的主要原因为人员、项目经费减少。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  一)财政拨款支出决算总体情况  

 2020年度支出总计1.96万,占本年支出合计的100%。与2019年相比,支出减少127.19万元,下降98.48%。主要原因为人员、项目经费减少。其中:人员经费1.96万元,占比100%。无项目支出。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况  

   2020年财政拨款支出1.96万元,主要用于一般公共服务支出1.96万元,占财政拨款支出100% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况  

  2020年度财政拨款支出年初预算7.1万元,支出决算1.96万元,完成年初预算的27.60%,用于支付人员工资。其中:一般公共服务支出1.96万元,占财政拨款支出100%。较2019年决算增加1.55万元,增长378%,主要原因为人员经费列支。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2020年度财政拨款基本支出1.96万元,其中:办公费1.78万元,印刷费0.09万元,其他商品和服务支出0.09万元。   

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出为0万元,完成年初预算0 %。2019年相比,无增减,主要原因为本单位2019年无“三公”经费列支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0万元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。具体情况如下:  

  1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %,今年组团 0 个,累计0 人次,2020年无该项支出。  

  2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是: 2020年末无公务用车。 

  3、公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,2020年共接待 0 团次,0人次。2020年无该项支出。 

  、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位为财政拨款事业单位,无机关运行经费。 

  (二)政府采购支出情况  

   2020 年度政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。  

  (三)国有资产占用情况  

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

   (四)预算绩效情况说明 

  2020年本单位无开展预算绩效管理。 

  (五)其他需要说明的事项 

   

  第四部分:名词解释  

  一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。  

  八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。  

  部分  附件  

  附件一:阳泉经济技术开发区基本建设管理处2020年部门决算公开报表.XLS