阳泉高新技术产业开发区

阳泉经济技术开发区2017年度部门决算汇总
发布日期:2018-09-25 发布机构:开发区

阳泉经济技术开发区管理委员会2017  部门单位决算信息公开

   第一部分  阳泉经济技术开发区管理委员会2017年 部门(单位)概况

  (一)主要职能

  2017年,开发区财政局面对经济发展的严峻形势,在市委、市政府及管委会的正确领导下,强抓发展机遇,促进协调发展,提高收入质量,优化支出结构,深化财政改革,加强资金监管,全年财政改革发展任务全满完成,全区各项事业取得了新成效,呈现出经济增长,民生改善,社会和谐的良好态势,经济社会得到全面进步。现将2017年全区行政事业单位部门决算报表公开有关情况作如下分析说明

  (二)部门决算单位构成:

  1、2017年部门决算由全区39个预算单位汇编而成,全区年末实有人数633人,比上年增加1人。其中在职 435人,离休 1人,退休197人。

  2、单位分类情况说明

  (1按预算管理级次划分:

       一级预算单位39个,

  (2)按单位基本性质划分:

       行政单位11个。

       事业单位28个。

  (3)按单位执行会计制度划分:

  执行行政单位会计制度的单位11个。

  执行事业单位会计制度的单位28个。

  执行民间非营利组织会计制度的单位无。

  执行企业会计制度的单位无。

 

  决算部门: 阳泉经济技术开发区管理委员会2017年部门决算汇总  

  第二部分  2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、三公经费公开表

  九、部门决算公开相关信息统计表

  注意:报表无数据也要公开 ,并注明本表无数据。

 

  第三部分 阳泉经济技术开发区管理委员会  2017年度部门决算情况说明

  一、关于  阳泉经济技术开发区管理委员会  2017年度部门决算收入支出决算总体情况说明

  本年收入总计 65111 .21万元,与2016年度相比,增29588.28 万元比上年增长83.29% ;支出总计 67673.66万元,与2016年度相比,增 39288.4 万元,比上年138.41 %年末结转结余18368.43万元(其中:项目支出结转结余17768.21万元)主要原因是:项目增加,人员增加,工资上涨劳务费增加,投入增多

  二、关于  阳泉经济技术开发区管理委员会   2017年度部门决算收入决算情况说明

  本年收入合计65111.21万元,其中:财政拨款收入65111.21  万元,占100 %;事业收入0 万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

  三、关于  阳泉经济技术开发区管理委员会   2017年度部门决算支出决算情况说明

  本年支出合计 67673.66 万元,其中:基本支出10275.47 万元,占总支出的15.18 %;项目支出 57370.72 万元,占总支出的84.78%;经营支出27.47万元,占总支出的0.04 %。

  四、关于   阳泉经济技术开发区管理委员会  2017年度部门决算财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拔款收入65111.21万元(其中:政府性基金财政拔款收入31405.14万元),与2016年相比财政拔款收入29833.06万元,增84.57%财政拔款支出总计 67673.66万元(其中:政府性基金财政拔款支出28061.73万元),与2016年度相比,增 39288.4 万元,比上年138.41 %主要原因是:项目增加,投入增多,人员增加,工资上涨劳务费增加

  五、关于  阳泉经济技术开发区管理委员会   2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出39584.47万元,占本年支出合计的58.49 %,与2016年度相比增加了17246.05万元增长了77.2%,主要原因是:本年度项目增加,投入增多,人员经费,换届选举等经费也相应增加。  

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于一般公共服务支出2327.75万元,占本年度一般公共预算财政拨款支出 5.88 %;国防支出6.5万,本年度一般公共预算财政拨款支出 0.02 %;公共安全支出2741.62万元,本年度一般公共预算财政拨款支出 6.93 %;教育支出5105.80万元,本年度一般公共预算财政拨款支出  %;科学技术支出1328.59万元,本年度一般公共预算财政拨款支出 12.9 %;文化体育与传媒支出44.24万元,本年度一般公共预算财政拨款支出0.11%;社会保障与就来支出1719.26万元,本年度一般公共预算财政拨款支出 4.34 %;医疗卫生与计划生育支出876.68万元,本年度一般公共预算财政拨款支出2.21%;节能环保支出811.75万元,本年度一般公共预算财政拨款支出2.05 %;城乡社区支出12511.92万元,本年度一般公共预算财政拨款支出31.61%;农林水支出451.05万元,本年度一般公共预算财政拨款支出1.14%;资源勘探信息等支出4510.22万元,本年度一般公共预算财政拨款支出11.39%;国土海洋气象等支出60.77万元,本年度一般公共预算财政拨款支出0.15%;住房保障支出6963.13万元,本年度一般公共预算财政拨款支出17.59 %;其他支出125.19万元,本年度一般公共预算财政拨款支出0.32 %

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年一般公共预算财政拔款支出39584.47万元,其中基本支出10184.72万元,项目支出29399.74万元。年预算相比完成年预算的100.62%,具体见下表。

项目

年初预算数

本年支出合计

完成年预算的比率

增减变化原因

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

393,389,610.00

395,844,682.35

100.62%

 

201

一般公共服务支出

24121968.00 

23,277,514.74

96.50%

三化三制单位改革,人员增减变动,劳务费和办公费等运行经费也相应的有所变动

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

7,256,427.72

 

2010301

  行政运行

 

2,858,396.96

 

2010303

  机关服务

 

3,408,559.63

 

2010306

  政务公开审批

 

261,751.50

 

2010307

  法制建设

 

35,000.00

 

2010308

  信访事务

 

645,419.63

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

47,300.00

 

20104

发展与改革事务

 

1,562,248.37

 

2010401

  行政运行

 

1,242,031.37

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

 

320,217.00

 

20105

统计信息事务

 

2,460,979.38

 

2010501

  行政运行

 

242,331.00

 

2010504

  信息事务

 

2,020,484.38

 

2010506

  统计管理

 

10,000.00

 

2010507

  专项普查活动

 

161,804.00

 

2010508

  统计抽样调查

 

26,360.00

 

20106

财政事务

 

3,023,946.25

 

2010601

  行政运行

 

1,227,205.86

 

2010606

  财政监察

 

23,000.00

 

2010607

  信息化建设

 

18,000.00

 

2010608

  财政委托业务支出

 

394,322.00

 

2010650

  事业运行

 

1,250,515.39

 

2010699

  其他财政事务支出

 

110,903.00

 

20110

人力资源事务

 

4,820,909.60

 

2011001

  行政运行

 

3,853,413.31

 

2011002

  一般行政管理事务

 

60,706.00

 

2011050

  事业运行

 

850,868.09

 

2011099

  其他人力资源事务支出

 

55,922.20

 

20111

纪检监察事务

 

44,637.50

 

2011101

  行政运行

 

13,737.50

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

 

30,900.00

 

20113

商贸事务

 

3,250,023.71

 

2011308

  招商引资

 

2,270,023.71

 

2011399

  其他商贸事务支出

 

980,000.00

 

20129

群众团体事务

 

112,122.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

 

112,122.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

522,965.10

 

2013101

  行政运行

 

359,371.90

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

163,593.20

 

20132

组织事务

 

223,255.11

 

2013202

  一般行政管理事务

 

219,365.11

 

2013299

  其他组织事务支出

 

3,890.00

 

203

国防支出

 

65,040.00

 

20306

国防动员

 

65,040.00

 

2030606

  预备役部队

 

65,040.00

 

204

公共安全支出

25071600.00 

27,416,177.89

109.35%

我区为创造稳定的治安和交通环境,在此方面增加投入

20402

公安

 

27,286,127.89

 

2040201

  行政运行

 

2,572,354.83

 

2040204

  治安管理

 

6,306,211.10

 

2040206

  刑事侦查

 

200,000.00

 

2040212

  道路交通管理

 

7,499,334.00

 

2040219

  信息化建设

 

6,558,961.00

 

2040299

  其他公安支出

 

4,149,266.96

 

20499

其他公共安全支出

 

130,050.00

 

2049901

  其他公共安全支出

 

130,050.00

 

205

教育支出

54643853.00 

51,057,966.87

93.44%

教育设备的购置,教师人员的增加,经费的增加

20501

教育管理事务

 

703,349.69

 

2050199

  其他教育管理事务支出

 

703,349.69

 

20502

普通教育

 

43,309,660.61

 

2050201

  学前教育

 

2,829,245.30

 

2050202

  小学教育

 

11,361,731.31

 

2050203

  初中教育

 

26,900,781.41

 

2050299

  其他普通教育支出

 

2,217,902.59

 

20507

特殊教育

 

25,000.00

 

2050701

  特殊学校教育

 

25,000.00

 

20508

进修及培训

 

30,360.00

 

2050801

  教师进修

 

30,360.00

 

20509

教育费附加安排的支出

 

6,989,596.57

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

 

6,989,596.57

 

206

科学技术支出

10177100.00 

13,285,895.45

130.55%

加大对科学技术方面的建设和投入

20601

科学技术管理事务

 

4,000.00

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

 

4,000.00

 

20605

科技条件与服务

 

9,322,495.45

 

2060502

  技术创新服务体系

 

9,322,495.45

 

20699

其他科学技术支出

 

3,959,400.00

 

2069999

  其他科学技术支出

 

3,959,400.00

 

207

文化体育与传媒支出

273510.00 

442,440.30

161.76%

为丰富文化体育生活,追加此文面的建设用款

20701

文化

 

364,812.80

 

2070109

  群众文化

 

364,812.80

 

20704

新闻出版广播影视

 

14,749.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

 

14,749.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

 

62,878.50

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

 

62,878.50

 

208

社会保障和就业支出

23336886.00 

17,192,577.96

73.67%

就业补助,退役安置,抚恤,社会福利,残疾人事业,自然灾害生活求助等民生事务的投入在按计划进行中

20801

人力资源和社会保障管理事务

 

1,888,364.01

 

2080109

  社会保险经办机构

 

1,884,364.01

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

4,000.00

 

20802

民政管理事务

 

9,568,452.41

 

2080204

  拥军优属

 

5,000.00

 

2080205

  老龄事务

 

28,000.00

 

2080207

  行政区划和地名管理

 

208,600.00

 

2080208

  基层政权和社区建设

 

9,197,072.41

 

2080299

  其他民政管理事务支出

 

129,780.00

 

20807

就业补助

 

3,658,281.71

 

2080705

  公益性岗位补贴

 

51,320.93

 

2080711

  就业见习补贴

 

195,210.00

 

2080799

  其他就业补助支出

 

3,411,750.78

 

20808

抚恤

 

770,253.83

 

2080899

  其他优抚支出

 

770,253.83

 

20809

退役安置

 

302,379.00

 

2080901

  退役士兵安置

 

153,000.00

 

2080999

  其他退役安置支出

 

149,379.00

 

20810

社会福利

 

174,680.00

 

2081001

  儿童福利

 

22,680.00

 

2081002

  老年福利

 

140,000.00

 

2081004

  殡葬

 

12,000.00

 

20811

残疾人事业

 

645,650.00

 

2081107

  2081107

 

359,875.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

285,775.00

 

20821

特困人员供养

 

179,517.00

 

2082102

  农村五保供养支出

 

179,517.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

5,000.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

5,000.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10297727.00 

8,766,835.08

85.13%

受药品价格的影响,人员变动,职工医疗费有所下降

21003

基层医疗卫生机构

 

863,120.00

 

2100301

  城市社区卫生机构

 

835,200.00

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

 

27,920.00

 

21004

公共卫生

 

2,745,294.50

 

2100401

  疾病预防控制机构

 

252,230.50

 

2100408

  基本公共卫生服务

 

2,416,879.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

 

22,968.00

 

2100499

  其他公共卫生支出

 

53,217.00

 

21006

中医药

 

3,120.00

 

2100601

  中医(民族医)药专项

 

3,120.00

 

21007

计划生育事务

 

2,114,340.29

 

2100716

  计划生育机构

 

481,113.52

 

2100717

  计划生育服务

 

607,610.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

 

1,025,616.77

 

21010

食品和药品监督管理事务

 

562,600.00

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

 

562,600.00

 

21011

21011

 

1,598,967.20

 

2101101

  2101101

 

383,823.21

 

2101102

  2101102

 

972,661.99

 

2101199

  2101199

 

242,482.00

 

21012

21012

 

749,491.00

 

2101202

  2101202

 

749,491.00

 

21013

21013

 

123,415.00

 

2101301

  2101301

 

123,415.00

 

21014

21014

 

6,487.09

 

2101401

  2101401

 

6,487.09

 

211

节能环保支出

3623437.00 

8,117,461.11

224.03%

在节能环保方面下大力度进行治理

21101

环境保护管理事务

 

1,552,338.45

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

 

1,552,338.45

 

21102

环境监测与监察

 

34,534.00

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

 

34,534.00

 

21103

污染防治

 

2,339,055.33

 

2110301

  大气

 

2,268,500.00

 

2110302

  水体

 

70,555.33

 

21110

能源节约利用

 

3,948,200.00

 

2111001

  能源节约利用

 

3,948,200.00

 

21111

污染减排

 

74,000.00

 

2111101

  环境监测与信息

 

74,000.00

 

21199

其他节能环保支出

 

169,333.33

 

2119901

  其他节能环保支出

 

169,333.33

 

212

城乡社区支出

177657908.00 

125,119,202.61

70.43%

用于城乡社区的环境卫生和公共设施等方面的建设

21201

城乡社区管理事务

 

8,543,527.31

 

2120101

  行政运行

 

4,350,198.57

 

2120104

  城管执法

 

3,119,586.98

 

2120106

  工程建设管理

 

159,500.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

 

914,241.76

 

21202

城乡社区规划与管理

 

954,674.18

 

2120201

  城乡社区规划与管理

 

954,674.18

 

21203

城乡社区公共设施

 

85,412,145.31

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

85,412,145.31

 

21205

城乡社区环境卫生

 

29,654,105.61

 

2120501

  城乡社区环境卫生

 

29,654,105.61

 

21206

建设市场管理与监督

 

554,750.20

 

2120601

  建设市场管理与监督

 

554,750.20

 

213

农林水支出

4141156.00 

4,510,488.46

108.92%

用于农业,林业,农村扶贫方面的资金增加

21301

农业

 

1,423,188.25

 

2130108

  病虫害控制

 

15,000.00

 

2130122

  农业生产支持补贴

 

29,140.00

 

2130199

  其他农业支出

 

1,379,048.25

 

21303

水利

 

677,587.60

 

2130314

  防汛

 

677,587.60

 

21305

扶贫

 

637,129.00

 

2130599

  其他扶贫支出

 

637,129.00

 

21307

农村综合改革

 

1,758,620.50

 

2130701

  对村级一事一议的补助

 

236,800.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

 

800,000.00

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

 

25,800.00

 

2130799

  其他农村综合改革支出

 

696,020.50

 

21308

普惠金融发展支出

 

13,963.11

 

2130803

  农业保险保费补贴

 

13,963.11

 

215

资源勘探信息等支出

52715955.00 

45,102,179.39

85.56%

工程项目未完工付款

21505

工业和信息产业监管

 

140,000.00

 

2150510

  工业和信息产业支持

 

140,000.00

 

21506

安全生产监管

 

1,007,631.39

 

2150605

  安全监管监察专项

 

257,686.70

 

2150699

  其他安全生产监管支出

 

749,944.69

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

 

43,954,548.00

 

2150805

  中小企业发展专项

 

3,510,000.00

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

 

40,444,548.00

 

220

国土海洋气象等支出

1382000.00 

607,717.00

43.97%

项目未完工付款

22001

国土资源事务

 

588,417.00

 

2200111

  地质灾害防治

 

30,000.00

 

2200199

  其他国土资源事务支出

 

558,417.00

 

22004

地震事务

 

19,300.00

 

2200407

  地震应急救援

 

19,300.00

 

221

住房保障支出

5946510.00 

69,631,295.49

1170.96%

本年工程项目增加,以前年度工程完工付款项目增加

22101

保障性安居工程支出

 

69,631,295.49

 

2210103

  棚户区改造

 

49,900,890.24

 

2210106

  公共租赁住房

 

1,231,212.58

 

2210107

  保障性住房租金补贴

 

102,548.39

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

 

18,396,644.28

 

229

其他支出

 

1,251,890.00

 

追加预算全区精神文明奖支出

22999

其他支出

 

1,251,890.00

 

2299901

  其他支出

 

1,251,890.00

 

  六、关于  阳泉经济技术开发区管理委员会  2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费5120.87万元,其中工资福利支出3631.08万元(基本工资1766.86万元,津贴补贴197.99万元,奖金44.63万元,其他社会保障缴费174.43万元,绩效工资1002.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费28.79万元,其他工资福利支出416.10万元);对个人和家庭的补助1489.79万元(离休费7.14万元,退休费883.03万元,医疗费1.3万元,奖励金0.49万元,住房公积金320.82万元,提租补贴0.85万元,采暖补贴249.07万元,其他对个人和家庭的补助支出27.09万元)。人员经费与2016年度相比增加766.59万元,主要原因是:2017年新增人员增加,人员工资的国家政策性增长。

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费5063.85万元,其中商品和服务支出4932.56万元(办公费202.22万元,印刷费29.11万元,手续费1.09万元,水费53.81万元,电费157.84万元,邮电费35.20万元,取暖费184.02万元,物业管理费16.59万元,差旅费70.35万元,维修(护)费149.36万元,租赁费9.08万元,会议费0.27万元,培训费8.67万元,专用材料费15.33万元,被装购置费8.94万元,劳务费2930.98万元,委托业务费3.54万元,工会经费60.99万元,福利费72.91万元,公务用车运行维护费88.57万元,其他交通费用176.55万元,税金及附加费用0.50万元,其他商品和服务支出656.61万元);其他资本性支出131.29万元(办公设备购置59.11万元,专用设备购置26.40万元,信息网络及软件购置更新18.78万元)。公用经费与2016年相比增加569.27万元,主要原因为:2017年因业务增加相应办公费、办公设备的购置、维护费公务用车运行维护费等经费有所增长。

  七、关于 阳泉经济技术开发区管理委员会  2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出与2017年预算相比减112万元,具体原因严格执行八项规定,响应公车改革政策;与2016年度相比增99万元,增幅102.73%,具体原因上年没有因公出国出境费用,今年因公出国出境1次,费用是12万元;公务用车新购1辆,价值61万元;由于部分公务车使用年限增加,维修维护费用也相应增加,燃油费价格上涨,导致公务用车运行维护费增加了24万;由于招商引资项活动的增加,公务接待费比上年增加了1万。

  (二)“三公”经费财政拨款支出:因公出国(境)费12万,次数1次,人员9人;公务用车购置及运行费162万,其中:公务用车购置费61万,公务用车运行费101万,公务接待费21万。

  八、关于   阳泉经济技术开发区管理委员会  2017年度部门决算政府性基金财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年政府性基金财政拔款收入31405.14万元,占年财政拔款收入的48.23%,与2016年相比增25619.72万元,增442.83%2017年政府性基金财政拔款支出28061.73万元占年财政拔款支出的41.47%,与2016年度相比增 22153.23万元,比上年374.94%主要原因是:土地开发、征收、城市建设和基本农田水利建设等项目增加,投入加大。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年阳泉经济技术开发区管理委员会 部门机关运行经费支出 1557 万元,与2016年相比,增加了403万元,增34.97 %,主要原因是:体制改革人员增加,劳务费办公费增加;公安局在辖区内新增了一局一所,各项费用增大,换届选举接访等费用也在增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年 阳泉经济技术开发区管理委员会部门政府采购支出总额1749万元,完成年度预算的57.19%。其中政府货物支出 1066 万元,比预算减少681万,下降39%;采购工程支出477万元,比预算减少564万,下降54.17%;采购服务支出 206 万元,比预算减少63万,下降23.42%。主要原因是:按照政府采购管理办法,做到质量优先、价格优先的原则,做到厉行节约,反对浪费;还有些项目已办理完采购手续但未完工,未付款

  (三)国有资产占用情况

  截止2017年12月31日 ,共有车辆 71 辆,价1193.49 万元。其中一般公务用车 27 辆,价值 517.34万元;一般执法执勤用车 1 辆,价值 12.8 万元;特种用车0 辆,价值 0 万元;其他用车43 辆,价值663.35万元

  (四)预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

  2017年我区未开展此项工作。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:阳泉经济技术开发区2017年度部门决算汇总.xls